索 引 号: | 011217651/2019-280216 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2019年11月11日 |
发文单位: | 鄂州市农机局 | 发布日期: | 2019年11月11日 | ||
主题分类: | 其他 | 效力状态: | 有效 |
■主要职责:
1、贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、国务院563号令《农业机械安全监督管理条例》、国务院《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》(国发[2010]22号)、《湖北省农业机械化促进条例》、《湖北省农业机械安全监督管理办法》等法律、法规和国家相关的方针、政策;拟定鄂州市农业机械化的地方性政策、法规草案;监督有关农业机械化法规的执行情况。
2、指导全市农业机械化发展,研究拟定全市农业机械化的中长期规划;提出农业机械化发展方向和重大技术措施并组织实施。
3、负责全市农机购置补贴政策的组织实施。
4、负责全市农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、培训、推广以及农机与农艺融合、农机项目建设、农机技术咨询等工作的实施和管理。
5、对全市农业机械的使用、安全监理、教育培训、农机工业、农机维修等工作实行行业管理。
6、负责全市农业机械报废、更新及相关政策的监管和落实。
7、拟订全市农业机械化有关标准和技术规范并组织实施,负责农机作业质量、维修质量的监督管理,推荐本地农机产品省级鉴定。
8、依据组织实施农机安全监理,指导农机安全生产,负责农机安全技术检验、登记备案、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、发证、审验工作的监督管理,指导农业机械化生产,组织开展农机跨区作业,监督道路外农机违章行为查处和事故调查处理工作。
9、贯彻有关设施农业、保护性耕作、桔杆机械化处理和节水农业装备等重大经济、技术政策指导实施。
10、负责指导全市农业机械抗灾救灾、农机抗灾物资储备、农机救灾专项资金、救灾柴油的分配和管理。
11、贯彻落实扶持农机社会化服务体系发展的政策及措施。
12、负责农机系统信息网络建设和农机化统计工作,为农民和农业生产经营组织搜集、整理、分析和传递农机化信息服务。
13、指导农机管理系统的财务工作;对农机项目资金和其他专项资金的使用进行监督。
14、负责管理农机直属单位国有资产;按照权限管理所属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导农机化的民间团体、学术团体为农业经济发展服务。
■部门决算单位构成:
我局纳入2018年部门决算单位只有一个,即鄂州市农机局本级。
二、机构设置及人员情况
1、机构情况
市农机局为市农委管理、具有独立法人资格、财政全额拨款、执行行政职能、参照公务员法管理的事业单位。内设综合科、人事教育科、监督管理科、科教质量科、产业发展科、离退休干部科等六个科室。
2、人员情况
人员编制16人,实有人数37人,其中:在职人员7人,离休人员1人,退休人员29人(其中:当年在职转退休3人)。
三、鄂州市农机局是农委二级单位,汇总农机局本级数据。
四、收入支出决算总体情况说明
2018年度收支总决算371.31万元。其中:
(一)收入总计371.31万元,包括:
1、财政拨款收入303.13万元;
2、其他收入68.18万元;
(二)支出总计324.49万元,包括:
1、教育支出1.11万元;
2、社会保障和就业支出30.84万元;
3、医疗卫生与计划生育支出9.97万元;
4、农林水支出282.57万元;
五、2018年决算收支增减变化情况说明
(一)收入情况
2018年度本年收入合计371.31万元,其中:财政拨款收入303.13万元,占本年总收入81.64%;其他收入68.18万元,占本年收入的18.36%。2018年度本年收入比上年度收入371.93万元,减少0.62万元,同比减少0.17%,主要为在职转退休所至。
(二)支出情况
2018年度总支出324.49万元,其中:基本支出195.93万元,项目支出128.56万元。总支出比上年度371.93万元减少47.44万元,同比减少12.76%;基本支出比上年度293.42万元减少97.49万元,同比减少33.22%,为退休人员转社保所至;项目支出比上年度78.51万元增加50.05万元,同比增长63.75%,为其他农业项目(上年度生态农业工作经费项目列入今年)支出的增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为288.05万元。其中:基本支出194.07万元,项目支出93.98元。项目支出包括科技转化与推广服务74.60万元、其他农业支出19.38万元。
七、2018年度一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
1、教育支出1.11万元。
2、社会保障和就业支出30.84万元。
3、医疗卫生与计划生育支出9.97万元。
4、农林水支出246.13万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.09万元,同比2017年“三公”经费支出0.14万元减少0.05万元,减少35.71%。其中:
1、因公出国(境)情况:无。
2、公务用车购置及运行维护情况:无。
3、公务接待情况:2018年度公务接待预算数为0.26万元,实际执行国内公务接待共计4批次17人0.09万元,比上年减少0.05,减少为为35.71%。其为省局前来检查工作和乡镇农机人员前来办事用工作餐费用。我局按照中央八项规定、省委六条意见、市委实施细则,严格控制公务接待费用支出,切实做到了厉行节约。
九、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费23.93万元,其中:人员经费7.17万元,公用经费16.76万元。
十、政府采购执行情况说明
2018年本局通过政府采购支出1.03万元,协议采购服务性支出1.03万元,
十一、无专业性较强名词。
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:鄂州市农机局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
303.13 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
1.11 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
68.18 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
30.84 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
9.97 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
282.57 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
371.31 |
本年支出合计 |
52 |
324.49 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
46.82 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
371.31 |
总计 |
56 |
371.31 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
部门:鄂州市农机局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
合计 |
348.60 |
321.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.78 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20508 |
进修及培训 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2050802 |
干部教育 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.75 |
15.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
211.03 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
211.0399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
213 |
农林水支出 |
324.39 |
256.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.18 |
||||||||
21301 |
农业 |
324.39 |
256.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.18 |
||||||||
2130101 |
行政运行 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130104 |
事业运行 |
134.32 |
132.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
||||||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130199 |
其他农业支出 |
85.70 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.32 |
||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
部门:鄂州市农机局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
合计 |
324.49 |
195.93 |
128.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
205 |
教育支出 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20508 |
进修及培训 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050802 |
干部教育 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.75 |
15.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
农林水支出 |
282.57 |
154.01 |
128.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21301 |
农业 |
282.57 |
154.01 |
128.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2130101 |
行政运行 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2130104 |
事业运行 |
131.63 |
131.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
74.60 |
0.00 |
74.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2130199 |
其他农业支出 |
53.96 |
0.00 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门:鄂州市农机局 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
303.13 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
246.13 |
246.13 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
303.13 |
本年支出合计 |
54 |
288.05 |
288.05 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
15.08 |
15.08 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
303.13 |
总计 |
60 |
303.13 |
303.13 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:鄂州市农机局 |
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
288.05 |
194.07 |
93.98 |
|||
205 |
教育支出 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.75 |
15.75 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
246.13 |
152.15 |
93.98 |
||
21301 |
农业 |
246.13 |
152.15 |
93.98 |
||
2130101 |
行政运行 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
129.77 |
129.77 |
0.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
74.60 |
0.00 |
74.60 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
19.38 |
0.00 |
19.38 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
部门:鄂州市农机局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
||||||
|
|||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
113.27 |
302 |
商品和服务支出 |
23.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
||||||
30101 |
基本工资 |
41.91 |
30201 |
办公费 |
1.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||
30102 |
津贴补贴 |
27.82 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||
30103 |
奖金 |
3.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
||||||
30106 |
伙食补助费 |
1.84 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.75 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.26 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.97 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||
30113 |
住房公积金 |
12.11 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.86 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||
30301 |
离休费 |
13.92 |
30216 |
培训费 |
1.13 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||
30302 |
退休费 |
37.07 |
30217 |
公务招待费 |
0.09 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||||
30305 |
生活补助 |
2.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.97 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.23 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
7.61 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.67 |
30239 |
其他交通费用 |
7.17 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.11 |
|
|
|
|
||||||
人员经费合计 |
170.14 |
公用经费合计 |
23.93 |
|
|||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:鄂州市农机局 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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