索 引 号: | 011217651/2025-04608 | 发文字号: | 暂无 | 发文日期: | 2025年02月12日 |
发文单位: | 市农业农村局 | 发布日期: | 2025年02月12日 | ||
主题分类: | 其他 | 效力状态: | 有效 |
主要负责农机推广项目实施,农机化新技术、新机具引进、试验;制定农机化技术推广规划和重点推广技术的年度计划,并按照规定程序组织实施;建立农机化信息网络,收集整理发布农机化信息,为农民和农业生产经营者免费提供农机产品供求、作业市场需求,新产品及新技术推广等信息服务;结合本地实际制定农业机械作业规范和技术标准并实施推广。
二、机构设置情况
有1个独立的预算编制单位,为公益一类事业单位。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2025年本年收入113.92万元,比上年减少28.42万元,减少20%。其中,财政拨款收入123.92万元(一般公共预算113.92万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元),其他收入0万元。
收入减少原因:何朴于2024年6月退休,去年的农机大赛6万项目今年在局农机科申报预算。
2.预算支出情况:2025年本年支出113.92万元,比上年减少28.42万元,减少20%。其中:基本支出103.92万元,占总支出的91%;项目支出10万元,占总支出的9%。本年支出构成为:卫生健康支出5.77万元,占本年支出5%;社会保障和就业支出19.98万元,占本年支出17%;农林水支出80.73万元,占本年支出71%;住房保障支出7.44万元,占本年支出7%。
支出减少的主要原因:何朴于2024年6月退休,去年的农机大赛6万项目今年在局农机科申报预算。
(1)2025年基本支出比上年减少22.42万元,主要原因:何朴于2024年6月退休。
(2)2025年项目支出比上年减少6万元,主要原因:去年我单位的农机大赛6万项目今年在局农机科申报预算。
3.其他预算收支需要说明的情况
无
四、单位运行经费安排情况
2025年运行经费预算总额为9.6万元(表6公用经费),比上年减少1.93万元,减少17%,减少原因主要是:何朴退休。其中:办公费0.5万元,电费1万元,邮电费0.5万元,差旅费1万元,工会经费1.24万元,福利费2.44万元,其他交通费1万元,其他商品服务支出1.92万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元,比上年增加0万元。分别如下:
1.公务接待费0万元,比上年增加0万元。
2.公务用车购置及运行费0万元,比上年增加0万元。
3.因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求,2025年我中心编制政府采购预算0.16万元,比上年增加0.16万元。
七、国有资产占用情况
2025年我中心占有房屋面积0平方米,通用设备10台,专用设备0台,公务用车1辆。2025年我中心现有国有资产总值为0.1万元(净值),计划处置计算机、打印机等资产7台/件,账面价值2.469万元,无计划新增配置,资产配置预算0万元。
八、重点项目预算绩效情况
“农机化新技术新机具推广、培训项目”主要内容是根据农业绿色发展和保障国家粮食安全相关要求进行农机推广、演示、试验、示范,召开演示、示范现场会。每年定期开展农机化新技术和农机操作技能培训,提高农机手的从业技能和综合素质。2025年预算安排10万元,其中:10万元资金来源为市级财政。
2025年度项目绩效总目标是:开展农机化新技术和农机操作技能培训,提高农机手的从业技能和综合素质。促进先进适用节能环保智能农机具及配套技术的应用,提高农业生产效率,促进农业降本增效。
数量指标:培训班次(现场演示会次数)≥5次。培训(参会)总人次≥100次,培训(演示会)总天数≥5次,培训课程数量≥8。
质量指标:培训人员合格率>90%。
成本指标:人均培训成本控制≤100元/人。
社会效益指标:提高农机手的从业技能和综合素质,提高农业生产效率,促进农业降本增效。
满意度指标:受训人员满意度>95%
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明:
我中心无三公经费支出,无政府性基金预算支出。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元,增加0万元。
3.其他情况说明
无
十、专业名词解释
1.运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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